Auditoría del control interno
Tipo de material: TextoIdioma: Español Detalles de publicación: Bogotá. Colombia: Ecoe Ediciones, 2005Descripción: xiv, 283 p.: Figuras, gráficas, tablas; 24 x 17 cm+ CD roomISBN:- 978-958-648-387-2
- 657.45 - Auditoría
Contenidos:
Porqué control interno.-- Tres generaciones.-- Control interno basado en principios.-- Roles y procesos.-- Impacto de Sarbanes-Oxley Act Of 2002.
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
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Libros | Unidad Académica de Administración | Carrera de Administración de Empresas | 657.45 M22a 2B00100 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 2B00100 | ||
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657.45 E79c Ej.2 8B01490 Control interno y fraudes: con base en los ciclos transaccionales análisis de informe COSO I y II | 657.45 ES82p 2B01197 Papeles de trabajo en la auditoria financiera | 657.45 ES82p Ej.2 2B01198 Papeles de trabajo en la auditoria financiera | 657.45 M22a 2B00100 Auditoría del control interno | 657.45 M22a Ej.2 2B00101 Auditoría del control interno | 657.45 M291a 2B00098 Auditoría de información financiera | 657.45 M291a 8B01541 Auditoría de Información financiera |
Incluye Notas de pie de página Bibliografía
Porqué control interno.-- Tres generaciones.-- Control interno basado en principios.-- Roles y procesos.-- Impacto de Sarbanes-Oxley Act Of 2002.
2005
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