Auditoría del control interno
Tipo de material: TextoIdioma: Español Detalles de publicación: Bogotá. Colombia: Ecoe Ediciones, 2005Descripción: xiv, 283 p.: Figuras, gráficas, tablas; 24 x 17 cm+ CD roomISBN:- 978-958-648-387-2
- 657.45 - Auditoría
Contenidos:
Porqué control interno.-- Tres generaciones.-- Control interno basado en principios.-- Roles y procesos.-- Impacto de Sarbanes-Oxley Act Of 2002.
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | Unidad Académica de Administración | Carrera de Administración de Empresas | 657.45 M22a 2B00100 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 2B00100 | ||
Libros | Unidad Académica de Administración | Carrera de Administración de Empresas | 657.45 M22a Ej.2 2B00101 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | 2B00101 |
Incluye Notas de pie de página Bibliografía
Porqué control interno.-- Tres generaciones.-- Control interno basado en principios.-- Roles y procesos.-- Impacto de Sarbanes-Oxley Act Of 2002.
2005
No hay comentarios en este titulo.
Ingresar a su cuenta para colocar un comentario.