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040 _aUCACUE
041 _aspa
043 _cEC
082 _a657.458
_bES82a
100 _aEstupiñán Gaitán, Rodrigo
_eautor
245 0 _aAdministracion de riesgos E.R.M. y la auditoria interna
250 _a2a edición,
_b3a reimpresión.
260 _aBogotá:
_bEcoe Ediciones,
_c2018.
300 _a481 páginas:
_bgraficos, llustraciones, tablas;
_c24 x 17 centímetros
_eSIL Complemento virtual
505 _aControl interno y riesgos.- Que es el control interno, importancia, definición, modelos de control actual.- COSO 2013 marco de control interno integrado control interno mediante reporte financiero externo.- Riesgo empresarial, administración.- Conocimiento en administración, cliente de riesgo empresarial.- Evaluación de los riesgos para la planeación de una auditoria bajo riesgo.- Auditoria interna, los controles internos, riesgos y gobierno corporativo.- Organización, enfoque de la auditoria interna.- Normas internacionales de auditoria interna y consejos para la practica.-Riesgo en el nuevo enfoque de auditoria interna.-- Auditoria interna y el E.R.M..-- Auditor interno, el administrador en la gestión de riesgos corporativos.- Practicas del E.R.M. en la auditoria interna.- Mapa de riesgos para uso de la auditoria interna.- Auditoria de cumplimiento por parte del auditoria interno.- Detección de operaciones ilícitas por la auditoria interna.-- Listas y cuestionarios de control interno para la auditoria interna.-Implementación de control interno basado en el modelo COSO II E.R.M..-- Evaluación de los componentes de Gobierno, control interno y riesgos(G.C.R.).-- Gobiernos corporativos.
650 _aADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
_93820
650 _aAUDITORIA
_98092
650 _aAUDITORIA INTERNA
_924068
650 _aGESTION FINANCIERA
_98049
856 _uhttp://www.academia.edu/29698414/Rodrigo_Estupi%C3%B1%C3%A1n_Gait%C3%A1n
942 _cBK
_e2023-06-05
_zASIGUENCIAS
999 _c110167
_d110167