TY - BOOK AU - Estupiñán Gaitán, Rodrigo TI - Administracion de riesgos E.R.M. y la auditoria interna SN - 978-958-771-112-7 U1 - 657.458 PY - 2018/// CY - Bogotá: PB - Ecoe Ediciones, KW - ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS KW - AUDITORIA KW - AUDITORIA INTERNA KW - GESTION FINANCIERA N1 - Control interno y riesgos.- Que es el control interno, importancia, definición, modelos de control actual.- COSO 2013 marco de control interno integrado control interno mediante reporte financiero externo.- Riesgo empresarial, administración.- Conocimiento en administración, cliente de riesgo empresarial.- Evaluación de los riesgos para la planeación de una auditoria bajo riesgo.- Auditoria interna, los controles internos, riesgos y gobierno corporativo.- Organización, enfoque de la auditoria interna.- Normas internacionales de auditoria interna y consejos para la practica.-Riesgo en el nuevo enfoque de auditoria interna.-- Auditoria interna y el E.R.M..-- Auditor interno, el administrador en la gestión de riesgos corporativos.- Practicas del E.R.M. en la auditoria interna.- Mapa de riesgos para uso de la auditoria interna.- Auditoria de cumplimiento por parte del auditoria interno.- Detección de operaciones ilícitas por la auditoria interna.-- Listas y cuestionarios de control interno para la auditoria interna.-Implementación de control interno basado en el modelo COSO II E.R.M..-- Evaluación de los componentes de Gobierno, control interno y riesgos(G.C.R.).-- Gobiernos corporativos UR - http://www.academia.edu/29698414/Rodrigo_Estupi%C3%B1%C3%A1n_Gait%C3%A1n ER -