Mantilla B., Samuel Alberto

Auditoría del control interno - 3a edición, 7a reimpresión - Bogotá. Colombia: Ecoe Ediciones, 2017 - xii, 459 páginas: cuadros, tablas; 17 x 24 centimetros.

Incluye indice de contenido, presentación de la tercera edición, acerca del autor

Qué es control interno. -- Cómo ha evolucionado el control interno.-- Control interno basado en principios.-- Impacto de COSO.-- Control interno y la Ley Sarbanes-Oxley de 2002.—Herramientas.-- Construyendo ventajas.-- Accountability de la junta.-- Lecciones aprendidas.-- AS-5 Auditoría del control interno a la información financiera, integrada con la auditoría de estados financieros y regla de independencia relacionada y ajustes por las enmiendas.-- Estándar de Auditoría No. 5 de la Public Company Accounting Oversight Board (Estados Unidos).-- AS-2 Auditoría del control interno a la información financiera, integrada con la auditoría de estados financieros.—Estándar de Auditoría.-- No. 2 de la Public Company Accounting Oversight Board (Estados Unidos)

2017

9789586489973


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CONTROL INTERNO
COSO

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657.45 - Auditoría / M292