Control interno y fraudes: con base en los ciclos transaccionales análisis de informe COSO I y II
Tipo de material: TextoIdioma: Español Detalles de publicación: Bogotá. Colombia: Ecoe Ediciones, 2012Edición: 2a edición reimpresiónDescripción: xvi, 450 paginas: gráficos, ilustraciones.; 24 x 17 cmISBN:- 978-958-648-415-7
- 657.458 - Auditoría interna
Contenidos:
Empresa y los hechos económicos.-- Control interno en el ambiente empresarial.-- Gobierno corporativo y administración de riesgos.-- Control interno por ciclos transaccionales.-- Evaluación del sistema.-- Informe de control interno por el auditor integral.-- Fraude y error.-- Auditoría forense.
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
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Libros | Unidad Académica de Administración | Carrera de Administración de Empresas | 657.45 E79c 8B01489 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 8B01489 | ||
Libros | Unidad Académica de Administración | Carrera de Administración de Empresas | 657.45 E79c Ej.2 8B01490 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | 8B01490 | ||
Libros | Unidad Académica de Administración | Carrera de Contabilidad y Auditoria | 657.45 ES82c Ej.3 8B00958 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | 8B00958 |
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657.45 B641n 2B01180 Normas y procedimientos de la auditoría integral | 657.45 B641n Ej.2 2B01181 Normas y procedimientos de la auditoría integral | 657.45 E79c 8B01489 Control interno y fraudes: con base en los ciclos transaccionales análisis de informe COSO I y II | 657.45 E79c Ej.2 8B01490 Control interno y fraudes: con base en los ciclos transaccionales análisis de informe COSO I y II | 657.45 ES82p 2B01197 Papeles de trabajo en la auditoria financiera | 657.45 ES82p Ej.2 2B01198 Papeles de trabajo en la auditoria financiera | 657.45 M22a 2B00100 Auditoría del control interno |
Incluye bibliografía Notas de pie de página
Empresa y los hechos económicos.-- Control interno en el ambiente empresarial.-- Gobierno corporativo y administración de riesgos.-- Control interno por ciclos transaccionales.-- Evaluación del sistema.-- Informe de control interno por el auditor integral.-- Fraude y error.-- Auditoría forense.
2012
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