Auditoría del control interno (Registro nro. 112078)
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000 -Cabecera (24) | |
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Campo de control interno | 01654nam a2200289Ia 4500 |
001 - Número de control | |
Campo de control | UCACUE35231 |
005 - Fecha y hora de la | |
Campo de control | 20230130195634.0 |
007 - Tipo material - Descripcion fisica - info general | |
Tipo material | ta |
008 - Códigos de longitud fija (40p) | |
Campo de control de longitud fija | 210503s2015||||xx |||||||||||||| ||spa|| |
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
ISBN | 9789586489973 |
040 ## - Origen de la Catalogacion | |
Origen de la Catalogacion | UCACUE |
041 ## - Código de idioma (R) | |
Código de lengua del texto/banda sonora o título independiente (R) | spa |
082 ## - Número de la Clasificación | |
Código de Clasificación | 657.45 - Auditoría |
Codigo Cutter | M292 |
100 ## - Autor Personal | |
Autor Personal | Mantilla B., Samuel Alberto |
Término indicativo de función (R) | autor |
245 #0 - Titulo | |
Titulo | Auditoría del control interno |
250 ## - Mencion de edicion | |
Mencion de edicion | 3a edición, 7a reimpresión |
260 ## - Editorial | |
Ciudad | Bogotá. Colombia: |
Nombre de la Editorial | Ecoe Ediciones, |
Fecha | 2017 |
300 ## - Descripcion | |
Páginas | xii, 459 páginas: |
Otros detalles físicos | cuadros, tablas; |
Dimensiones | 17 x 24 centimetros. |
500 ## - Nota General | |
Nota General | Incluye indice de contenido, presentación de la tercera edición, acerca del autor |
505 ## - Nota de contenido formateada | |
Nota de contenido formateada | Qué es control interno. -- Cómo ha evolucionado el control interno.-- Control interno basado en principios.-- Impacto de COSO.-- Control interno y la Ley Sarbanes-Oxley de 2002.Herramientas.-- Construyendo ventajas.-- Accountability de la junta.-- Lecciones aprendidas.-- AS-5 Auditoría del control interno a la información financiera, integrada con la auditoría de estados financieros y regla de independencia relacionada y ajustes por las enmiendas.-- Estándar de Auditoría No. 5 de la Public Company Accounting Oversight Board (Estados Unidos).-- AS-2 Auditoría del control interno a la información financiera, integrada con la auditoría de estados financieros.Estándar de Auditoría.-- No. 2 de la Public Company Accounting Oversight Board (Estados Unidos) |
513 ## - Nota de periodo de años | |
Nota de periodo de años | 2017 |
650 ## - Temas - Descriptores | |
Temas - Descriptores | AUDITORIA |
9 (RLIN) | 8092 |
650 ## - Temas - Descriptores | |
Temas - Descriptores | CONTROL INTERNO |
9 (RLIN) | 8241 |
650 ## - Temas - Descriptores | |
Temas - Descriptores | COSO |
9 (RLIN) | 26258 |
653 ## - Palabras Claves | |
Palabras Claves | AUDITORIA |
942 ## - Datos personalizados Koha | |
Tipo de Documento | Libros |
Fecha procesamiento | 2023-01-30 |
Catalogador | BATR |
Fuente de Clasificacion | Deterioro (estado) | Colección | Ubicacion permanente | Ubicacion actual | Fecha de Ingreso a la Biblioteca | Origen de adquisicion | Clasificación | Código de barras | Ultima fecha de verificacion | Número de copia | Catalogador | Tipo de Item |
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Dewey Decimal Classification | Sede Azogues - Carrera Empresas | Sede Azogues | Sede Azogues | 01/30/2023 | Compra | 657.45 M292 10B09481 | 10B09481 | 01/30/2023 | 1 | btorres | Libros |